| 索引号: | 733031381/201909-01838 | 组配分类: | 部门决算 |
| 发布机构: | 中国民主建国会亳州市委员会 | 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 民建,决算 |
| 名称: | 中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2019-09-27 | 发布日期: | 2019-09-27 |
| 索引号: | 733031381/201909-01838 |
| 组配分类: | 部门决算 |
| 发布机构: | 中国民主建国会亳州市委员会 |
| 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 民建,决算 |
| 名称: | 中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2019-09-27 |
| 发布日期: | 2019-09-27 |
中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 中国民主建国会亳州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算情况
第一部分 中国民主建国会亳州市委员会概况
一、部门职责
中国民主建国会亳州市委员会2011年6月成立,根据相关文件规定市委会主要职责是:1、参政议政。选择人民群众关心、有关部门重视的课题,组织调查和研究,积极主动地为社会主义现代化建设献计献策。2、社会服务。开展公益活动,发挥民建会员的特长,为人民群众做好事、做实事。3、教育会员。自觉加强思想建设、组织建设、机关建设,对会员进行团结、教育、引导、服务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算包括:会本级决算(我会无下属单位),与预算比较,增加(减少)0户。
纳入中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国民主建国会亳州市委员会本级 |
第二部分 中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中国民主建国会亳州市委员会 |
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
75.47 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
66.42 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4.49 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
1.25 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
75.47 |
本年支出合计 |
58 |
77.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2.56 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.28 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
78.03 |
总计 |
65 |
78.03 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门:中国民主建国会亳州市委员会 |
单位:万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
75.47 |
75.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
64.14 |
64.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
64.14 |
64.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012804 |
参政议政 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中国民主建国会亳州市委员会 |
|
单位:万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
77.75 |
41.58 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
66.42 |
30.69 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
66.42 |
30.69 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
13.53 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012804 |
参政议政 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.05 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中国民主建国会亳州市委员会 |
|
单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
75.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
66.42 |
66.42 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
75.47 |
本年支出合计 |
55 |
77.75 |
77.75 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.56 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
78.03 |
总计 |
60 |
78.03 |
78.03 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门:中国民主建国会亳州市委员会 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
75.47 |
39.30 |
36.17 |
77.75 |
41.58 |
36.17 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
64.14 |
28.41 |
35.73 |
66.42 |
30.69 |
35.73 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
64.14 |
28.41 |
35.73 |
66.42 |
30.69 |
35.73 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012804 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
4.05 |
0.44 |
4.49 |
4.05 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中国民主建国会亳州市委员会 |
|
|
单位:万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
33.62 |
302 |
商品和服务支出 |
7.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
12.13 |
30201 |
办公费 |
1.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.10 |
30211 |
差旅费 |
2.28 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.25 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.70 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
33.62 |
公用经费合计 |
7.97 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门:中国民主建国会亳州市委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:中国民主建国会亳州市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||||||||
第三部分 中国民主建国会亳州市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计78.03万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计78.03万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加13.68万元,增长21.26%,主要原因:一是人员工资调整;二是机关养老保险清算补缴费用;三是新增拥军优属费用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计78.03万元,其中:财政拨款收入75.47万元,占96.72%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计77.75万元,其中:基本支出41.58万元,占53.48%;项目支出36.17万元,占46.52%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计78.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计78.03万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加13.68万元,增长21.26%,主要原因:一是人员工资调整;二是机关养老保险清算补缴费用;三是新增拥军优属费用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入75.47万元,占本年收入的96.72%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加20.37万元,增长36.97%。主要原因:一是人员工资调整;二是机关养老保险清算补缴费用;三是新增拥军优属费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出77.75万元,占本年支出的99.64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.96万元,增长25.83%。主要原因:一是人员工资调整;二是机关养老保险清算补缴费用;三是新增拥军优属费用。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出77.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出66.42万元,占85.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.25万元,占1.61%;社会保障和就业(类)支出4.49万元,占5.77%;住房保障(类)支出5.59万元,占7.19%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.07万元,支出决算为77.75万元,完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因:一是大力压缩经费支出;二是对口利辛县脱贫攻坚民主监督经费有结余。其中:基本支出41.58万元,占53.48%;项目支出36.17万元,占46.52%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为26.97万元,支出决算为30.69万元,完成年初预算的113.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.3万元,支出决算为13.53万元,完成年初预算的314.65%,决算数大于预算数的主要原因是开展课题调研和贯彻落实民建中央开展“不忘合作初心继续携手前进”主题教育活动。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为17.7万元,完成年初预算的44.25%,决算数小于预算数的主要原因是按照勤俭节约原则压缩对口利辛县脱贫攻坚民主监督工作经费支出。
5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,为新增支出项目,决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加慰问退役困难军人慰问费。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.85万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,相应调整社保缴费基数及机关养老保险清算补缴费用。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.22万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的63.64%,决算数小于预算数的主要原因是按照残联及税务部门核算数据据实缴纳残疾人就业保证金。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相持平。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为2.31万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的216.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整相应公积金增加。
10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为0.58万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的103.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整相应提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出41.59万元,其中人员经费33.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出;公用经费7.97万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
中国民主建国会亳州市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,中国民主建国会亳州市委员会机关运行经费支出7.97万元,比2017年减少1.82万元,下降18.59%,主要原因是按照勤俭节约的原则大力压缩公用经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,中国民主建国会亳州市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,中国民主建国会亳州市委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
本部门无超出50万元以上的项目,按照规定,不需要开展预算绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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